首页     新闻中心   集团资讯

济南金融控股集团召开2019年内部审计工作动员会议

来源:本站    时间:2019-05-17 13:44:22    浏览量: 

为贯彻执行《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),深入落实《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),按照市国资委和各级审计监管部门的要求,济南金融控股集团于5月14日召开了内部审计工作动员会议,部署实施2019年金控集团内审工作。

微信图片_20190517134231.jpg

动员会议上,金控集团董事长王玉柱同志指出,2018年开展的内部审计工作通过发现问题、整改问题,规范了内控制度、加强了财务管理、改善了企业的经营管理,取得了一定的成效。今年我们还要继续审,而且坚持年年审,形成一种长效机制,不断地促进企业的规范运营。

他强调,金控集团目前正处于上升期和快速发展时期,取得了多个金融牌照,也相继成立了多个子公司,各项工作正在有条不紊的开展,各项管理制度也在不断完善。正因是在规范管理的阶段和过程中,更离不开内部审计的监督、评价和管理,促使企业积极主动改善经营管理。通过内部审计提供的客观公正的审计资料和信息,可以为集团党委和董事会进行科学决策提供重要依据,还可以为企业在提质增效中发挥保障作用,为企业的可持续发展发挥促进作用。

微信图片_20190517134240.jpg

金控集团党委副书记、总经理周纪平同志主持会议,要求各单位、各部门高度重视本次内审工作,落实好各项要求,相互协调好、配合好、沟通好。审计人员要提高效率,实事求是,被审计单位要积极提供资料,及时整改问题。大家齐心协力,全力以赴,共同完成本次内审任务,促进集团的经营发展更上一个新台阶。

金控集团党委委员、纪委书记申世红同志作了讲话,并提出了三点意见。一是深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要思想,切实增强做好新时代审计工作的责任感和使命感。对于2018年度内审工作发现的问题要高度重视,坚持问题导向,坚决补齐短板,不断提升审计工作水平。二是要站在全面从严治党的高度,围绕区域性金融中心建设先锋队这一目标任务,充分发挥审计监督作用。做到纪检监察和审计工作形成合力,两项并举,加强审计监督。三是要坚持党对审计工作的统一领导,切实提高审计工作水平。

【返回】